Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

График освоения производственной мощности



(в процентах от проектной мощности)

 

  Проектная мощность
Наимено- 1-й год 2-й год 3-й год
вание Все- По кварталам Все- По кварталам Все- По кварталам
  го I II II IV го I II II IV го I II II IV
Шкафе навесные 22,5 22,5 22,5 22,5

 

Т а б л и ц а 2

 

Структура капитальных вложений по проекту (тыс. рублей)

 

Наименование показателей 1-й год 2-й год 3-й год
  Всего Всего Всего
Капитальные вложения ( всего) - -
В том числе:      
Приобретение оборудования - -
Строительство - монтажные работы - -
Прочие затраты - -

 

Т а б л и ц а 3

 

Затраты на производство и сбыт продукции, выручка и прибыль

(тыс. рублей)

 

Наименование показателей 1-й год 2-й год 3-й год
1. Объем производства продукции (шт.)
2. Цена продажи (произ-ва) прод-ии (одной ед.)
3. Выручка от продажи прод-ии (в ден. выраж.)
4. Прочие доходы от производственной деятельности: выручка от продажи отходов (обрезная доска)

Окончание таблицы 3

5. Затраты на производство и сбыт продукции ИТОГО: 124,5 148,5
В том числе:      
5.1. Производственные затраты: 145,5
Из них: операционные затраты - всего 145,5
В том числе:      
- топливо и энергия 3,3
- сырье и материалы
- комплектующие изделия 7,7 8,5
- оплата труда, отчисления на соц. страхование
- затраты на новизну 14й
5.2. Затраты на сбыт продукции 2,5
6. Из общей суммы затрат на производство и сбыт продукции      
6.1. Операционные затраты 145,5
6.2. Амортизационные отчисления
6.3. Налоги и др. платежи отнес. на себестоимость 1,5
7. Затраты на страхование проекта 5,5
8. Балансовая прибыль (8) = (3) + (4) - (6) - (7) 209,5
9. Платежи за кредит в бюджет
10. Уплата за кредит процентов - всего
Коммерческие кредиты
11. Чистая прибыль (П) = (9) - (9) - (10) 121,5
12. То же, нарастающим итогом 256,5

 

Т а б л и ц а 4

 

Источники финансирования инвестиционного проекта (тыс. рублей)

 

Наименование показателей Средства на проект 1-й год 2-й год 3-й год
1. Собственные средства, направляемые на финансирование проекта        
1.1. На начало реализации проекта - -

 

Окончание таблицы 4

1.2. Поступления от хозяйственной деятельности предприятия - 121,5
2. Заемные средства: кредиты коммерческих банков - -
ИТОГО: 148

 

Т а б л и ц а 5

 

План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. рублей)

 

Наименование показателей 1-й год 2-й год 3-й год
А. Деятельность по производству и сбыту продукции      
А.1. Поступление денежных средств (А.1) = (А.1.1) + (А.1.2) в том числе
А.1.1. Выручка от продаж продукции (п.3 табл. 3)
А.1.2. Прочие доходы от производственной деятельности (п. 4 табл. 3)
А.2. Денежные выплаты - операционные затраты по производству и сбыту продукции 145,5
А.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции 221,5
Б. Инвестиционная деятельность      
Б.2. Платежи за:      
- оборудование - -
- строительно-монтажные работы - -
Б.3. Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности (Б.3) = (Б.1) - (Б.2) -31 - -
В. Финансовая деятельность      
В.1. Поступление денежных средств - всего - -
В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта - -
В.2. Денежные выплаты - всего (В.2) = (В.2.1) + (В.2.2) + (В.2.3) + (В.2.4)
В.2.1. Возврат представленных средств - коммерческие кредиты - -

Окончание таблицы 5

В.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства, в том числе: коммерческие кредиты
В.2.3. Налоги и др. обязательные платежи из себестоимости и прибыли (п.п. 6.3 и 9 табл. 3) 56,5
В.2.4. Страховые взносы (п. 7 табл. 4) 5,5
В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В.3) = (В.1) - (В.2) -77 -192
Д. Денежный поток по годам реализации проекта (Д) = (А.3) + (Б.3) - (В.3) 29,5

 

Т а б л и ц а 6

 

Данные для расчета срока окупаемости проекта

 

Наименование показателей 1-й год 2-й год 3-й год
1. Объем инвестиций (итог табл. 5) - -
2. То же нарастающим итогом
3. Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (табл. 3) 125,5
4. То же с нарастающим итогом 268,5
5. Сальдо (4) - (2) -95 -5 120,5

3.13. Бизнес-план к проекту развития ЗАО «Изобильненский маслосырзавод»

 

Резюме

 

ЗАО «Изобильненский маслосырзавод» определило стратегическую цель для своего предприятия: получать максимальную прибыль от основной деятельности завода и удовлетворять потребности населения в молочной продукции на территории Ставропольского края, республик Северного Кавказа, Калмыкии и других районов, выпуская конкурентоспособную качественную натуральную продукцию, конкурентоспособную в соответствии с установленными стандартами. В настоящий момент для своего предприятия определило цель возобновить производство сыра «Голландского» и организовать участок производства продуктов детского питания путем привлечения потенциального инвестора для предоставления инвестиционного кредита, необходимого для пополнения оборотных средств, в размере 2,5 млн. руб. сроком на 1 год и стоимость кредита не должна превышать 40% годовых.

Основной продукцией завода является цельномолочная продукция, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное (более 25 наименований). В настоящем бизнес-плане рассматривается восстановление производства твердого сыра, планируется довести годовой объем его выработки до 290 тонн в сутки. Результаты исследования рынка показали, что производством сыра «Голландский» занимается только один молзавод в крае, данная продукция слабо представлена на рынке региона.

В течение первого года выполнения проекта молзавод предполагает получить безвозвратный займ по программе «Дети России» в размере 1,6 млн. руб. на покупку оборудования для организации участка по производству продуктов детского питания мощностью 2 т переработанного молока.

Планируемый объем выпуска в течение 1 года продукции составляет 54,6 млн. рублей в год. В настоящий момент имеются договора на поставку продукции завода на общую сумму 40 млн. рублей в 2000 г. Кроме того, ведутся переговоры по заключению подобных договоров еще на сумму около 18 млн. рублей. Географическим рынком сбыта продукции является Северо-Кавказский регион, г. Москва, Республика Калмыкия.

Основными поставщиками молока для производства продукции являются следующие сельхозпредприятия Изобильненского, Труновского и Шпаковского районов: СПК к/з «Рассвет», СПК к/з «Правда», СПК к/з «Тищенский», СПК к/з «Егрлыкский», ООО «Егорлык», ООО «Колос», АОЗТ «Баклановский», СПК к/з «Русский», рыбхоз «Ставропольский», СПК к/з «Московский», СХП «Мелиоратор», СПК к/з «Россия».

С данными производителями заключены предварительные соглашения о поставке необходимого количества сырья.

Персонал общества укомплектован высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимым опытом и навыками. Общая численность персонала 130 человек, в том числе административно-управляющий персонал 12 человек.

 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.