В текущем году исполнено за 6 месяцев =8680000руб. * 6 / 12 = 4340000 руб.;
В текущем году ожидаемое исполнение=8680000руб.;
Проект на следующий год = 12281878руб.;
Больницы и диспансеры в сельской местности:
В текущем году принято 6828000руб. ;
В текущем году исполнено за 6 месяцев =6828000руб. * 6 / 12 = 3414000 руб.;
В текущем году ожидаемое исполнение=6828000руб.;
Проект на следующий год = 7328813руб.;
Амбулаторно-поликлинические учреждения:
В текущем году принято 2999000руб. ;
В текущем году исполнено за 6 месяцев =2999000руб. * 6 / 12 = 1499500 руб.;
В текущем году ожидаемое исполнение=2999000руб.;
Проект на следующий год = 3811500руб.;
Итого расходов принято в текущем году = 8680000 + 6828000 + 2999000 + 2400000 = 20 907 000 руб.;
Итого расходов исполнено за 6 месяцев в текущем году = 4340000 + 3414000 + 1499500+ 1200000 = 10453500 руб.;
Итого ожидаемое исполнение в текущем году = 8680000 + 6828000 + 2999000 + 2400000 = 20907000 руб.;
Итого расходов в проекте на следующий год = 12281878 + 7328813 + 3811500 + 2600000 = 26022191 руб.;
Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:
- текущий год – 100 000 тыс.руб.;
- за 6 месяцев – 55 000 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 5% = 100000 тыс.руб. * 5 % + 100000 тыс.руб. = 105000 тыс.руб.
Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:
- текущий год - 100 000 тыс.руб.;
- за 6 месяцев - 50% плана = 100000 тыс.руб. * 50 % = 50000 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 10 % = 100000 тыс.руб. * 10 % + 100000 тыс.руб. = 110000 тыс.руб.
Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:
- текущий год – 300 000 тыс.руб.;
- за 6 месяцев - 50% плана = 300000 тыс.руб. * 50 % = 150000 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 7,5 % = 300000 тыс.руб. * 7,5 % + 300000 тыс.руб. = 322500 тыс.руб.
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:
- текущий год – 900 000 тыс.руб.;
- за 6 месяцев – 400 000 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 15 % = 900000 тыс.руб. * 15 % + 900000 тыс.руб. = 1035000 тыс.руб.
Расходы бюджета на охрану окружающей среды:
- текущий год - 100 000 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- за 6 месяцев – 100000 тыс.руб. * 6 / 12 =50000 тыс.руб.;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 5% = 100000 тыс.руб. * 5 % + 100000 тыс.руб. = 105000 тыс.руб.
Расходы на образование:
- текущий год – 12375,64 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- за 6 месяцев – 6208,72 тыс. руб.;
- на следующий год – 13891,74 тыс.руб.
Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:
- текущий год – 270 000 тыс.руб.;
- за 6 месяцев – 140 000 тыс.руб.
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется – 350 000 тыс.руб.
Расходы на здравоохранение и спорт:
- текущий год – 20 907, 00 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- за 6 месяцев – 10 453, 5 тыс. руб.;
- на следующий год – 26 022, 19 тыс. руб.
ИТОГО расходов в текущем году принято = 100000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 300000 тыс. руб. + 900000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 12375,64 тыс. руб. + 270000 тыс. руб. + 20 907,00 тыс. руб. = 1803282,64 тыс. руб.;
ИТОГО расходов в текущем году исполнено за 6 месяцев = 55000 тыс. руб. + 50000 тыс. руб. + 150000 тыс. руб. + 400000 тыс. руб. + 50000 тыс. руб. + 6208,72 тыс. руб. + 140000 тыс. руб. + 10453,5 тыс. руб. = 861662,22 тыс. руб.;
ИТОГО расходов в текущем году ожидаемое исполнение = 100000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 300000 тыс. руб. + 900000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 12375,64 тыс. руб. + 270000 тыс. руб. + 20907,00 тыс. руб. = 1803282,64 тыс. руб;
ИТОГО расходов в проекте на следующий год = 105000руб. + 110000руб. + 322500руб. + 1035000руб. + 105000руб. + 13891,74руб. + 350000руб. + 26022,19руб. = 2067413,93 тыс. руб.
Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.
Оборотная кассовая наличность:
- в текущем году принято = 1803282,64 тыс. руб.* 2 % = 36065,65 тыс.руб.;
- в текущем году исполнено за 6 месяцев = 861662,22 тыс. руб.* 2 % = 17232,45 тыс.руб.;
- в текущем году ожидаемое исполнение = 1803282,64 тыс. руб.* 2 % = 36065,65 тыс.руб.;
- в проекте на следующий год = 2067413,93 тыс. руб.* 2 % = 41348,28 тыс.руб.
Форма № 1 - Б
Проект бюджета района
Год, тыс. руб.
Таблица 17
Показатели
Текущий год
Проект на следующий год
Принято
Исполнено за 6 месяцев
Ожидаемое исполнение
Наименование доходов
1. Налог на имущество
физических лиц
32 000
16 000
32 000
40 000
2. Земельный налог
70 200
35 100
70 200
192 700
3. Единый налог на
вменённый доход
272 000
136 000
272 000
312 800
4.Транспортный налог
34 131, 9
17 065, 95
34 131, 9
34 131, 9
5.Налог на доходы физических лиц
959722,97
6.Неналоговые доходы
ИТОГО доходов
1 195 489,9
597744,95
1 195 489,9
1 539 929,87
Дотации, субвенции из бюджета области
-
-
-
-
ВСЕГО доходов
1 195 489,9
597744,95
1 195 489,9
1 539 929,87
Наименование расходов
1. Общегосударственные вопросы
100 000,00
55 000,00
100 000,00
105 000,00
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность