Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Права і обов’язки сторін



ШТАТНИЙ РОЗПИС

№№ з/п Посада Кількість штатних одиниць Посадові оклади, грн.
Директор 1600,00
Заступник директора 1450,00
Головний бухгалтер 1400,00
Касир 1150,00
Майстер цеху 1200,00
Робітник 1120,00
Завідувач складу 0,5 590,00

Головний бухгалтер Пінковська Л. Й. Пінковська


Додаток 1

до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні

 

ТзОВ "Сфера"
(найменування підприємства (установи, організації)

 

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

 

(структурний підрозділ підприємства (установи, організації))

 

 

До відомості № 1 У касу для оплати в строк з 04 січня до 09 січня у сумі Дві тисячі вісімсот п’ятдесят сім грн 30 коп. (2857 грн 30 коп.) Кореспондуючий рахунок Код цільового призначення
рахунок, субрахунок код аналітичного рахунку
     
Керівник ______Молошик__________ Головний бухгалтер ___Пінковська______ "_04__" ____січня___  

 

Відомість на виплату грошей № __1__

за грудень

Кількість аркушів ____1____

За цією відомістю виплачено гривень ___Дві тисячі вісімсот п’ятдесят сім грн 30 коп._----------

----------------------------------------------------------------------------------------------(__2857__ грн. _30_коп.)

і депоновано гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------(_-------_ грн. _----_коп.)

Виплату здійснив ___________Бойко_____________________Г. Я. Бойко

(підпис, прізвище, ініціали)

Перевірив бухгалтер ______Пінковська_______________Л. Й. Пінковська

(підпис, прізвище, ініціали)

 

№ з/п Табельний номер Прізвище, ім’я, по батькові Сума Підпис про одержання Примітки
Молошик Олег Миколайович 700,00 Молошик  
Драч Петро Федорович 607,30 Драч  
Пінковська Людмила Йосипівна 500,00 Пінковська  
Бойко Галина Яківна 350,00 Бойко  
Краси люк Петро Петрович 330,00 Красилюк  
Стецюк Іван Васильович 220,00 Стецюк  
Григоришин Анна Іванівна 150,00 Григоришин  
         
    Разом: 2857,30    

 

Відомість склав ______Пінковська_______________Л. Й. Пінковська

(підпис, прізвище, ініціали)

Відомість перевірив ______Пінковська_______________Л. Й. Пінковська

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 1

до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні

 

ТзОВ "Сфера"
(найменування підприємства (установи, організації)

 

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

 

(структурний підрозділ підприємства (установи, організації))

 

 

До відомості № 2 У касу для оплати в строк з 19 січня до 23 січня у сумі Три тисячі чотириста тридцять п’ять грн 00 коп. (3435 грн 00 коп.) Кореспондуючий рахунок Код цільового призначення
рахунок, субрахунок код аналітичного рахунку
     
Керівник ______Молошик__________ Головний бухгалтер ___Пінковська______ "_19__" ____січня___  

 

Відомість на виплату грошей № __2__

за січень

Кількість аркушів ____1____

За цією відомістю виплачено гривень ___Три тисячі чотириста тридцять п’ять грн 00 коп._--

----------------------------------------------------------------------------------------------(__3435__ грн. _00_коп.)

і депоновано гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------(_-------_ грн. _----_коп.)

Виплату здійснив ___________Бойко_____________________Г. Я. Бойко

(підпис, прізвище, ініціали)

Перевірив бухгалтер ______Пінковська_______________Л. Й. Пінковська

(підпис, прізвище, ініціали)

 

№ з/п Табельний номер Прізвище, ім’я, по батькові Сума Підпис про одержання Примітки
Молошик Олег Миколайович 800,00 Молошик  
Драч Петро Федорович 725,00 Драч  
Пінковська Людмила Йосипівна 700,00 Пінковська  
Бойко Галина Яківна 315,00 Бойко  
Краси люк Петро Петрович 600,00 Красилюк  
Григоришин Анна Іванівна 295,00 Григоришин  
         
         
    Разом: 3435,00    

 

Відомість склав ______Пінковська_______________Л. Й. Пінковська

(підпис, прізвище, ініціали)

Відомість перевірив ______Пінковська_______________Л. Й. Пінковська

(підпис, прізвище, ініціали)


Постачальник СП “Темп” Накладна
Адресам. Львів, вул. Городоцька, 235  
П/рахунок 26000007719057 в ВАТ “Банк    
Універсальний”  
код МФО 325707 від 02 січня  
код ЄДРПОУ12278600  
Тел./ф.2971133  
           

 

Одержувач ТзОВ “Сфера”, м. Львів, вул. Стефаника,14, код ЄДРПОУ 30162771
  назва, адреса, банківські реквізити
Платник П/р 260081210 ВАТ СКБ “Дністер”, код МФО 325569
  назва, адреса, банківські реквізити
Підстава договір № 111
  № договору, наряду тощо
Через кого Григоришин А. І., довіреність ААА № 777111 від 02 січня
  ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності

 

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна Сума
Кабель ВВГ мідний м 150,00 45000,00
  Транспортні витрати       200,00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього з ПДВ(прописом) П’ятдесят чотири тисячі Разом 45200,00
двісті сорок грн. 00 коп. ПДВ 20 % 9040,00
  Всього з ПДВ 54240,00
             

Відвантажив(ла): _____Сташко______ Отримав(ла):_____Григоришин___

 


 

Постачальник ТзОВ “Завод “Сяйво” Накладна
Адресам. Львів, вул. Липинського, 89  
П/рахунок 260055672 в ЛОД “Райффайзен банк”   23 / 01  
код МФО 325570  
код ЄДРПОУ11122233 від 03 січня  
Тел./ф.2527051  
           

 

Одержувач ТзОВ “Сфера”, м. Львів, вул. Стефаника,14, код ЄДРПОУ 30162771
  назва, адреса, банківські реквізити
Платник П/р 260081210 ВАТ СКБ “Дністер”, код МФО 325569
  назва, адреса, банківські реквізити
Підстава угода 34/к
  № договору, наряду тощо
Через кого Григоришин А. І., довіреність ААА № 777112 від 03 січня
  ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності

 

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна Сума
Ремонтний комплект “Україна” шт. 360,00 360,00
Вимикач струму шт. 8,00 400,00
Ізоляційна стрічка кг 10,00 200,00
  Зворотна заставна тара:        
Ящики дощаті шт. 4,15 207,50
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього з ПДВ(прописом) Одна тисяча триста Разом 1167,50
п'ятдесят дев'ять грн. 50 коп. ПДВ 20% 192,00
  Всього з ПДВ 1359,50
             

Відвантажив(ла): _____Дедюк______ Отримав(ла):_____Григоришин___

 

 


 

_______ТзОВ “Сфера”___________ (підприємство, організація)   Типова форма N М-11 Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   Код за УКУД  
         

 

НАКЛАДНА-ВИМОГА
на відпуск /внутрішнє переміщення/ матеріалів

 

Номер документа Дата складання Код    
виду операції відправника одержувача
03 січня          

 

Підстава _згідно із замовленням № 23____________________________________________________

 

Куди __цех______________ Через кого _______________Красилюк П. П. ___________________

 

 

Кореспондую чий рахунок Матеріальні цінності Одиниця виміру Кількість Ціна Сума Інвен- тарний номер Порядко- вий номер запису за складською картотекою
рахунок, субра- хунок код аналі- тич- ного обліку Найменування, сорт, розмір, марка відправ­ лено (належить відпустити, затребу- вано) прий- нято (відпу- щено)
    Припай ПОС 61 кг 200,00 1000,00
    Ізоляційна стрічка кг 10,00 450,00
    Вимикач струму шт. 8,00 592,00
    Кабель ВВГ мідний м 150,00 45750,00
    Ящики дощаті шт. 4,15 664,00
    Разом:         48456,00    

 

Всього відпущено _____п'ять ______ найменувань

 

на суму ___Сорок вісім тисяч чотииста п'ятдесят шість грн. 00 коп.___________________

(прописом)

 

 

Відпуск дозволив головний бухгалтер Пінковська

 

 

Здав (відпустив) Григоришин Прийняв (одержав) Красилюк


 

 

_______ТзОВ “Сфера”___________ (підприємство, організація)   Типова форма N М-11 Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   Код за УКУД  
         

 

НАКЛАДНА-ВИМОГА
на відпуск /внутрішнє переміщення/ матеріалів

 

Номер документа Дата складання Код    
виду операції відправника одержувача
03 січня          

 

Підстава _згідно із замовленням № 23____________________________________________________

 

Куди __цех______________ Через кого _______________Красилюк П. П. ___________________

 

 

Кореспондую чий рахунок Матеріальні цінності Одиниця виміру Кількість Ціна Сума Інвен- тарний номер Порядко- вий номер запису за складською картотекою
рахунок, субра- хунок код аналі- тично го обліку Найменування, сорт, розмір, марка відправ­ лено (належить відпустити, затребу- вано) прий- нято (відпу- щено)
    Припай ПОС-61 кг 200,00 1000,00
    Ізоляційна стрічка кг 10,00 450,00
    Вимикач струму шт. 8,00 592,00
    Кабель ВВГ мідний м 150,00 45750,00
    Ящики дощаті шт. 4,15 664,00
    Разом:         48456,00    

 

Всього відпущено _____п'ять ______ найменувань

 

на суму ___Сорок вісім тисяч чотириста п'ятдесят шість грн. 00 коп._________________

(прописом)

 

Відпуск дозволив головний бухгалтер Пінковська

 

 

Здав (відпустив) Григоришин Прийняв (одержав) Красилюк

 


 

Каса за 04 січня Листок 1

 

№ доку-мента Від кого одержано або кому видано № кор. рахунка Прибуток Видаток
  Остача на початок дня 480,00  
З банку   4233,30  
Стецюку, депонована зарплата     200,00
Молошик, в підзвіт     500,00
Пінковській, заборгованість     130,00
Працівникам, зарплата     2857,30
Стецюку, відпускні     546,00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Разом за день ................................................................... 4233,30 4233,30
  Остача на кінець дня ...................................................... 480,00  
  в тому числі на зарплату * .............................................    
       

 

 

Касир Бойко

 

Перевірив і документи в кількості _одного_ прибуткових і _п’яти_ видаткових одержав

 

Бухгалтер Пінковска

 

___________________________________________

* По цьому рядку показується вся сума наявних грошей, які оступили в касу для виплати заробітної плати по платіжних відомостях і які рахуються в касі до списання у видаток по ордерах.

 


Постачальник СП ”Сигма” Накладна
Адресам. Львів, вул. Стрийська,10  
П/рахунок2600801055674    
в Першій ЛФ ВАТ “Кредобанк”  
Код МФО325365 від 05 січня  
КодЄДРПОУ55570894  
Тел./ф.2755555  
             

 

Одержувач ТзОВ “Сфера”, м. Львів, вул. Стефаника,14, код ЄДРПОУ 30162771
  назва, адреса, банківські реквізити
Платник П\р 260081210 ВАТ СКБ “Дністер”, код МФО 325569
  назва, адреса, банківські реквізити
Підстава договір № 45
  № договору, наряду тощо
Через кого Григоришин А. І., довіреність ААА № 777113 від 05 січня
  ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності

 

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна Сума
Офісний набір меблів комплект 6666,67 6666,67
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього з ПДВ (прописом)Вісім тисяч грн. 00 коп. Разом 6666,67
  ПДВ 20 % 1333,33
  Всього з ПДВ 8000,00

 

Відвантажив(ла): _____Гавришко______ Отримав(ла):_____Григоришин___


ПостачальникАТП 11557 РАХУНОК
Адресам. Львів, вул. Сихівська, 67  
П/рахунок260123456789 в Першій    
ЛФ ВАТ “Кредобанк  
Код МФО325365 від 05 січня  
Код ЄДРПОУ208211674  
Тел./ф.2223450  
             

 

Платник ТзОВ “Сфера”, м. Львів, вул. Стефаника,14, код ЄДРПОУ 30162771
   
  п\р 260081210 ВАТ СКБ “Дністер”, код МФО 325569
  назва, адреса, банківські реквізити
Підстава договір № 84/П
  № договору, наряду тощо

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна Сума
Перевезення офісного набору меблів       500,00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього з ПДВ (прописом)Шістсот грн. 00 коп. Разом 500,00
  ПДВ 20 % 100,00
  Всього з ПДВ 600,00

 

Директор _____Говорко______ Головий бухгалтер_____Дацко___


 

 

ПРОТОКОЛ № 1

зборів учасників ТзОВ “Сфера”

Січня м. Львів

 

Присутні: Молошик Олег Миколайович – 65 %

Петренко Василь Васильович – 35 %

Всього: два учасника, що володіють 100 % голосів.

Збори вважаються повноважними.

 

Запрошені: Пінковська Людмила Йосипівна, головний бухгалтер.

 

 

Порядок денний:

  1. Про зміни в Статутному капіталі Товариства.
  2. Про форму внесків до Статутного капіталу.
  3. Про погодження вартості об’єктів, що вносяться до Статутного капіталу.

 

 

1. З питання першого порядку денного:

Слухали:

- Молошика О. М. з пропозицією щодо збільшення Статутного капіталу до розміру 50000 грн.

- Петренка В. В. з пропозицією підтримати.

Голосували: “за” – 100 % присутніх, “проти” – 0 %, “утримались” – 0 %.

Вирішили: збільшити розмір Статутного капіталу до 50000 грн.

 

2. З питання другого порядку денного:

Слухали:

- Молошика О. М., який запропонував внески до Статутного фонду здійснити у грошовій та майновій формі: Молошик О. М. – виробниче обладнання та Петренко В. В. – комп’ютер.

Голосували: “за” – 100 % присутніх, “проти” – 0 %, “утримались” – 0 %.

Вирішили: внески до Статутного фонду здійснити у грошовій та майновій формі: Молошик О. М. – виробниче обладнання та Петренко В. В. – комп’ютер.

 

3. З питання третього порядку денного:

Слухали:

- Петренка В. В., який запропонував погодити справедливу вартість виробничого обладнання в розмірі 17000 грн. та комп’ютера – 8800 грн.

Голосували: “за” – 100 % присутніх, “проти” – 0 %, “утримались” – 0 %.

Вирішили: погодити справедливу вартість виробничого обладнання в розмірі 17000 грн. та комп’ютера – 8800 грн.

 

 

Голова зборів Петренко Петренко В. В.

 

Секретар Молошик Молошик О. М.

 


 

 

_____ТзОВ “Сфера”________ підприємство, організація    
Ідентифікаційний    
код ЄДРПОУ     Код за УКУД    
             

 

 

Затверджую: Директор____________________ посада __Молошик____О. М. Молошик__ підпис п.і.б. "_12_" січня

 

 

Акт
введення в експлуатвцію малоцінних та швидкозношуваних предметів

 

Номер документа Дата складання Код виду операції Цех, відділ, дільниця Склад    
01/1 12 січня   цех      

 

 

Кореспондуючий рахунок Предмет Одиниця виміру Кіль-кість Ціна Сума Код причини вибуття
раху-нок, субра- хунок код аналі- тичного обліку найменування, розмір, марка код найме- нування
    Ремонтний комплект «Україна»   шт. 360,00 360,00  
                 

 

Причина вибуття ___в експлуатацію ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Прізвище, ім'я, по батькові Табельний номер Номенклатурний номер Дата видачі Підпис особи, яка здала (отримала ) малоцінні та швидкозношувані предмети
Григоришин А. І.   12 січня Григоришин
         
         

 

 

Начальник цеху (відділу), дільниці Драч Комірник Григоришин
  Бухгалтер Пінковська  

 


 

ПостачальникТзОВ “Діавест - Львів” Накладна
Адресам. Львів, вул. Римлянина, 4  
П/рахунок26002005180001 в ФЛРУ    
АТ “Індустріально-експортний банк”  
Код МФО325279 від 15 січня  
Код ЄДРПОУ17677754  
Тел./ф. 2751214  
             

 

Одержувач ТзОВ “Сфера”, м. Львів, вул. Стефаника, 14, код ЄДРПОУ 30162771
  назва, адреса, банківські реквізити
Платник П\р 260081210 ВАТ СКБ “Дністер”, код МФО 325569
  назва, адреса, банківські реквізити
Підстава договір № 156
  № договору, наряду тощо
Через кого Григоришин А. І., довіреність ААА № 777114 від 15 січня
  ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності

 

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна Сума
Програмне забезпечення комплект 3000,00 3000,00
  “1:С Підприємство”        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього з ПДВ (прописом)Три тисячі шістсот грн. Разом 3000,00
00 коп. ПДВ 20 % 600,00
  Всього з ПДВ 3600,00

Відвантажив(ла): _____Дідух______ Отримав(ла):_____Григоришин___

 

 


 

ПостачальникТоргвий дім “ЛОГОВАЗ” Накладна
Адресам. Львів, вул. Клепаріська, 111  
П/рахунок26756000550034   14/31  
в Першій ЛФ ВАТ “Кредобанк”  
Код МФО325365 від 15 січня  
Код ЄДРПОУ10855533  
Тел./ф.2336789  
             

 

Одержувач ТзОВ “Сфера”, м. Львів, вул. Стефаника, 14, код ЄДРПОУ 30162771
  назва, адреса, банківські реквізити
Платник П\р 260081210 ВАТ СКБ “Дністер”, код МФО 325569
  назва, адреса, банківські реквізити
Підстава угода № 17/01
  № договору, наряду тощо
Через кого Григоришин А. І., довіреність ААА № 777115 від 15 січня
  ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності

 

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна Сума
Легковий автомобіль NISSAN шт. 83333,33 83333,33
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього з ПДВ (прописом)Сто тисяч грн. 00 коп. Разом 83333,33
  ПДВ 20% 16666,67
  Всього з ПДВ 100000,00

Відвантажив(ла): _____Дмитрик______ Отримав(ла):_____Григоришин___

 

 


 

 

ПостачальникУДАІ УВСУ у Львівській обл. РАХУНОК
Адресам. Львів, вул. Городоцька, 187  
П/рахунок267771230 в ОПЕРв ЛОУ    
ВАТ “Державний ощадбанк України”  
Код МФО325365 від 15 січня  
Код ЄДРПОУ11130367  
Тел./ф. 2345569  
           

 

Платник ТзОВ “Сфера”, м. Львів, вул. Стефаника, 14, код ЄДРПОУ 30162771
   
  п\р 260081210 ВАТ СКБ “Дністер”, код МФО 325569
  назва, адреса, банківські реквізити
Підстава  
  № договору, наряду тощо

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна Сума
Реєстрація легкового автомобіля       1030,00
  NISSAN        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього (прописом)Одна тисяча тридцять грн. 00 коп. Разом 1030,00
(без ПДВ) ПДВ 20 % --
  Всього з ПДВ 1030,00

 

Директор _____Петренко______ Головий бухгалтер_____Курукіна___

 


 

 

Каса за 19 січня Листок 2

 

№ доку-мента Від кого одержано або кому видано № кор. рахунка Прибуток Видаток
  Остача на початок дня 480,00  
З банку   3435,00  
Працівникам, аванс     3435,00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Разом за день ................................................................... 3435,00 3435,00
  Остача на кінець дня ...................................................... 480,00  
  в тому числі на зарплату * .............................................    
       

 

 

Касир Бойко

 

Перевірив і документи в кількості _одного_ прибуткових і _одного_ видаткових одержав

 

Бухгалтер Пінковска

 

___________________________________________

* По цьому рядку показується вся сума наявних грошей, які оступили в касу для виплати заробітної плати по платіжних відомостях і які рахуються в касі до списання у видаток по ордерах.

 


 

ДОГОВІР ПОЖЕРТВИ

м. Львів 19 січня

Товариство з обмеженою відповідальністю “Альянс”(далі –Пожертвувач), в особі директора Іваненка Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю “Сфера”(надалі - Обдарований), в особі директора Молошика Олега Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір пожертви (далі – Договір) про наведене нижче.

Предмет Договору

1.1. Пожертвувачзобов’язується передати Обдарованомумайно (далі – дарунок), наведене в п.1.2 цього Договору, у власність на цілі, зазначені в п.2.3 цього Договору.

1.2. Дарунком за цією угодою є Panasonic КХ 55.

Права і обов’язки сторін

2.1.Пожертвувачзобов’язується протягом 2 днів з моменту підписання цього Договору передати Обдарованомударунок, зазначений у п. 1.2 цього Договору.

Передача дарунка здійснюється в офісі ТзОВ “Сфера”.

2.2. Обдарований має право в будь-який час до передання йому дарунка від нього відмовитися. Відмова Обдарованоговід дарунка має бути виконана у письмовій формі. У цьому разі договір дарування вважається розірваним з моменту отримання Пожертвувачемвідмови.

2.3. Обдарованийзобов’язаний використовувати отримане за цим Договором майно виключно для ведення господарської діяльності.

2.4. Якщо використання дарунка відповідно до цілей, зазначених у п.2.3, стає внаслідок обставин, що змінилися, неможливим, його може бути використано за іншим призначенням лише з відома Пожертвувача.

2.5. Пожертвувачмає право вимагати скасування (розірвання) цього Договору, якщо використання переданого за цим Договором дарунка не відповідає цілям, зазначеним у п. 2.3, а також у разі порушення Обдарованимправил, установлених п. 2.4.

2.6. Обдарованийщорічно подаєПожертвувачузвіт про використання майна, а також надає йому можливість ознайомитися з будь-якою документацією, що свідчить про використання переданого за цим Договором дарунка.

Інші умови

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і припиняється належним виконанням.

3.2. За використання дарунка в цілях, що не відповідають вимогам п. 2.3 цього Договору, ОбдарованийсплачуєПожертвувачуштраф у розмірі 100 % від вартості дарунка. Для цілей розрахунку цього штрафу вартість дарунка вважається рівною 800 грн.

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.